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    8. Cambiar moneda en líneas de orden de compra

    Cambiar moneda en líneas de orden de compra

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    Puede cambiar la moneda de las líneas de orden de compra que se agruparon en los siguientes pasos del flujo de trabajo:

    • Listo
    • Enviado
    • Esperando renovación manual
    • Renovación recurrente
    • En espera de factura

    La acción Cambiar moneda solo está disponible cuando se ven líneas de orden de compra (no cuando se editan).

    Para cambiar la moneda:
    1. Seleccione la acción Cambiar moneda en la línea de orden de compra.

      La acción Cambiar moneda para líneas de orden de compra.
       
    2. En el campo Moneda, seleccione la nueva moneda.

      El campo Moneda en el cuadro Cambiar moneda.
       
    3. Seleccionar Reenviar orden al proveedor envía la nueva orden de compra al proveedor. El campo Reenviar orden al proveedor no se mostrará para líneas de orden de compra con el paso de flujo de trabajo "Listo" y cuando el método de Adquisiciones no incluya el envío de la orden al proveedor como parte del flujo de trabajo (por ejemplo, "Compra en el sistema del proveedor"). 
    4. Seleccione Guardar. La línea de orden de compra se elimina de la orden de compra original. Si esta es la única línea de la orden de compra, esta se elimina. Seleccionar Restablecer restaura la moneda al valor original. El estado de la línea de orden de compra cambia a Agrupación manual/Agrupación automática y avanza por el flujo de trabajo de compras.
    • La lista de monedas disponibles coincide con las monedas disponibles para el proveedor seleccionado de la línea de orden de compra.
    • Cuando Reenviar pedido a proveedor no está seleccionado, la línea de orden de compra se moverá a Agrupación manual o Agrupación automática, pero, cuando se agrupe en una orden de compra, no se enviará al proveedor.
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      • Crear líneas de orden de compra con depósito legal
      • Cerrar/cancelar, reabrir y reenlazar líneas de orden de compra
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